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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3740 Data de lançamento: 03/08/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 45,01LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 540,09LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº058/2014. 1.952,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2015 Valor Empenhado referente a: 45,01LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULO VAN BOXER ISE 3652, 540,09LTS. GASOLINA P/ VEICULO DOBLO IVF 5504 E IUX 4216 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº058/2014. 1.952,90
03/08/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 19700; 19512; 19557; 19572; 19640; 19671; 19690; 19743; 19783; 19876; 19819; 19890; 19914; 19980; 20050; 1.952,90
06/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3740/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 1.952,90
TOTAL 1.952,90 1.952,90 1.952,90
SALDO A PAGAR 0,00