O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3817 Data de lançamento: 05/08/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6MESES SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DEFICIENTE PSIQUIATRICO, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, LAZER, CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEGEM, AO PACIENTE FABIANO RAMIRES, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CFE. CONVENIO EM ANEXO. 9.456,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2015 Valor Empenhado referente a: 6MESES SERVIÇO DE ATENDIMENTO A DEFICIENTE PSIQUIATRICO, ALIMENTAÇÃO, MORADIA, LAZER, CUIDADOS ESPECIALIZADOS DE ENFERMEGEM, AO PACIENTE FABIANO RAMIRES, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2015, CFE. CONVENIO EM ANEXO. 9.456,00
05/08/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - REF JULHO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 301; 1.576,00
11/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2015 - REF. JULHO/2015 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.576,00
31/08/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - AGOSTO/2015 Conforme Nota Fiscal Nº 317; 1.576,00
08/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2015 - REF. AGOSTO/2015 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.576,00
30/09/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - REF SETEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 333; 1.576,00
07/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2015 - REF. SETEMBRO/2015 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.576,00
30/10/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - OUTUBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 349; 1.576,00
09/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2015 - REF. OUTUBRO/2015 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.576,00
02/12/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - MES DE NOVEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 366; 1.576,00
07/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.576,00
23/12/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - MES DE DEZEMBRO/2015 Conforme Nota Fiscal Nº 387; 1.576,00
29/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3817/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 GUILHERME F. R DE SOUZA - RESIDENC. TERAP. GREEN VALLE - 13279 1.576,00
TOTAL 9.456,00 9.456,00 9.456,00
SALDO A PAGAR 0,00