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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PAULO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3889 Data de lançamento: 10/08/2015
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função: Legislativa
Subfunção: Ação Legislativa
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa: 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS DESPESAS C/LOCOMOCAO-PAG.ANT.
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4299. 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2015 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 4299. 350,00
10/08/2015 VOLMIR DIOTTI - PRESIDENTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - RELATORIO ADIANTAMENTO NRO. 4299. 350,00
13/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001822 PAGTO. REF. EMPENHO 3889/2015 PAULO MARTINS - 3864 350,00
16/09/2015 REF. ADIANTAMENTO 4299 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012932. -297,00
16/09/2015 REF. ADIANTAMENTO 4299 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012932. -297,00
16/09/2015 REF. ADIANTAMENTO 4299 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012932. -297,00
TOTAL 53,00 53,00 53,00
SALDO A PAGAR 0,00