| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RICARDO PIVOTTO |
| Número do empenho: | 3910 | Data de lançamento: | 12/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES E PASSO FUNDO-RS NO DIA 30/07 A 04/08/2015 PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA ANALISE ETRANSPORTE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014106. | 31,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/08/2015 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES E PASSO FUNDO-RS NO DIA 30/07 A 04/08/2015 PARA TRANSPORTE DE AGUA PARA ANALISE ETRANSPORTE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014106. | 31,00 | ||
| 12/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº014106 | 31,00 | ||
| 18/08/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003442 PAGTO. REF. EMPENHO 3910/2015 RICARDO PIVOTTO - 8712 | 31,00 | ||
| TOTAL | 31,00 | 31,00 | 31,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||