| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 3930 | Data de lançamento: | 12/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | RGE- CENTRO COM. PRODUTOS AGRICOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE COM. PROD. ART. AGRIC., RUA GETULIO VARGAS, NRO 141, CODIGO 5174427-9, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2015. | 487,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE COM. PROD. ART. AGRIC., RUA GETULIO VARGAS, NRO 141, CODIGO 5174427-9, COMPETENCIA: AGOSTO DE 2015. | 487,53 | ||
| 12/08/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF AGOSTO/2015 | 487,53 | ||
| 08/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3930/2015 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 | 487,53 | ||
| TOTAL | 487,53 | 487,53 | 487,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||