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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3972 Data de lançamento: 18/08/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 AGUA SANITARIA Q.LAR 5LT, 3 BOM AR WICK AEROSOL LAVANDA, 1KG SABÃO EM PÓ BRILHANTE, 5LT. ÁLCOOL MINIALCOOL 92,8, 3 TOALHAS DE ROSTO PRISMA, 2 BOLSA NÃO ALVEJADA, 3 BOLSA ALVEJADA PANOSUL, P/ LIMPEZA NO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 119,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2015 Valor Empenhado referente a: 1 AGUA SANITARIA Q.LAR 5LT, 3 BOM AR WICK AEROSOL LAVANDA, 1KG SABÃO EM PÓ BRILHANTE, 5LT. ÁLCOOL MINIALCOOL 92,8, 3 TOALHAS DE ROSTO PRISMA, 2 BOLSA NÃO ALVEJADA, 3 BOLSA ALVEJADA PANOSUL, P/ LIMPEZA NO BALNEARIO OSVALDO CRUZ. 119,23
18/08/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 498; 119,23
25/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3972/2015 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 119,23
TOTAL 119,23 119,23 119,23
SALDO A PAGAR 0,00