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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3979 Data de lançamento: 18/08/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 SAPOLIO CREMOSO, 5PCT. SACO P/ LIXO 50LT, 3 DESINFETANTE 2 LT, 1LT. ÁLCOOL, 1 BOM AR GLADE AEROSOL, 2UN SACOS PLÁSTICOS 2KG, MATERIAL DE LIMPEZA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 51,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2015 Valor Empenhado referente a: 1 SAPOLIO CREMOSO, 5PCT. SACO P/ LIXO 50LT, 3 DESINFETANTE 2 LT, 1LT. ÁLCOOL, 1 BOM AR GLADE AEROSOL, 2UN SACOS PLÁSTICOS 2KG, MATERIAL DE LIMPEZA P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 51,27
24/08/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE- Conforme DANFE Nº 148; 51,27
27/08/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3979/2015 ASCHIDAMINI & ASCHIDAMINI & CIA LTDA - 1112 51,27
TOTAL 51,27 51,27 51,27
SALDO A PAGAR 0,00