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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VANESSA MINUZZI WEBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 4 Data de lançamento: 05/01/2015
Tipo de empenho: ADIANTAMENTOS - EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5664. 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2015 EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA ROSA-RS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 5664. 400,00
05/01/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO ADIANTAMENTO NRO. 5664. 400,00
06/01/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4/2015 VANESSA MINUZZI WEBER - 2413 400,00
13/01/2015 REF. ADIANTAMENTO 5664 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012504. -200,50
13/01/2015 REF. ADIANTAMENTO 5664 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012504. -200,50
13/01/2015 REF. ADIANTAMENTO 5664 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012504. -200,50
TOTAL 199,50 199,50 199,50
SALDO A PAGAR 0,00