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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BIODENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 410 Data de lançamento: 29/01/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF SAUDE BUCAL
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30 GAZE LIRIO 9FIOS 7,5 X 7,5, 50 ALGODÃO ROLETE C/ 100, 5 ALGODÃO 500 GR, 5 EMB. ROLO 10 CM X 100 MT., 5 EMB. ROLO 15CM X 100 MT., 6 IONOM MAXXION R A3, 4 KIT 3M ADES. SINGLE + CLAR WHITE BRITE NIGHT E DEMAIS ITENS P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 4.524,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2015 Valor Empenhado referente a: 30 GAZE LIRIO 9FIOS 7,5 X 7,5, 50 ALGODÃO ROLETE C/ 100, 5 ALGODÃO 500 GR, 5 EMB. ROLO 10 CM X 100 MT., 5 EMB. ROLO 15CM X 100 MT., 6 IONOM MAXXION R A3, 4 KIT 3M ADES. SINGLE + CLAR WHITE BRITE NIGHT E DEMAIS ITENS P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 4.524,44
30/01/2015 VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 628606; 4.495,64
30/01/2015 ESTORNO DO ITEM 40, PEDIDO EM DUPLICIDADE. -28,80
04/02/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 410/2015 BIODENTE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA - 10532 4.495,64
TOTAL 4.495,64 4.495,64 4.495,64
SALDO A PAGAR 0,00