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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 412 Data de lançamento: 29/01/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3MESES LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARE DA SEC. EDUCAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013. 0,00 1.448,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2015 Valor Empenhado referente a: 3MESES LICENÇA DE USO, MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAIS AOS SOFTWARE DA SEC. EDUCAÇÃO NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2015, CFE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2013. 1.448,67
29/01/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 3822; 482,89
04/02/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2015 - REF. JANEIRO/2015 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 482,89
24/02/2015 VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. FEV/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 201503943; 482,89
26/02/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2015 - REF. FEVEREIRO/2015 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 482,89
25/03/2015 EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. MARÇO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 201504113; 482,89
27/03/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 412/2015 - REF. MARÇO/2015 DIGIFRED INFORMATICA LTDA - EPP - 49 482,89
TOTAL 1.448,67 1.448,67 1.448,67
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.