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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: KOMMAQ COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4155 Data de lançamento: 25/08/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DE AR EXTERNO, 1 FILTRO DE AR INTERNO, 1 CUBA FILTRO DE AR, 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 1 FILTRO DE COMBUST., 1 PRE FILTRO DE COMBUST., 1 TENSIONADOR DA CORREIA, 4 FAROL, 4 LANTERNA DO PISCA E DEMAIS ITENS, P/ CONSERTO DA RETRO CASE Nº 02, CARTA CONVITE Nº15/2015 CONT. Nº 091/2015. 28.153,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2015 Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DE AR EXTERNO, 1 FILTRO DE AR INTERNO, 1 CUBA FILTRO DE AR, 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 1 FILTRO DE COMBUST., 1 PRE FILTRO DE COMBUST., 1 TENSIONADOR DA CORREIA, 4 FAROL, 4 LANTERNA DO PISCA E DEMAIS ITENS, P/ CONSERTO DA RETRO CASE Nº 02, CARTA CONVITE Nº15/2015 CONT. Nº 091/2015. 28.153,30
21/09/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1031; 28.153,30
22/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4155/2015 KOMMAQ COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 13405 28.153,30
TOTAL 28.153,30 28.153,30 28.153,30
SALDO A PAGAR 0,00