| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: KOMMAQ COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4155 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 15 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DE AR EXTERNO, 1 FILTRO DE AR INTERNO, 1 CUBA FILTRO DE AR, 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 1 FILTRO DE COMBUST., 1 PRE FILTRO DE COMBUST., 1 TENSIONADOR DA CORREIA, 4 FAROL, 4 LANTERNA DO PISCA E DEMAIS ITENS, P/ CONSERTO DA RETRO CASE Nº 02, CARTA CONVITE Nº15/2015 CONT. Nº 091/2015. | 28.153,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 FILTRO DE AR EXTERNO, 1 FILTRO DE AR INTERNO, 1 CUBA FILTRO DE AR, 1 FILTRO LUBRIFICANTE, 1 FILTRO DE COMBUST., 1 PRE FILTRO DE COMBUST., 1 TENSIONADOR DA CORREIA, 4 FAROL, 4 LANTERNA DO PISCA E DEMAIS ITENS, P/ CONSERTO DA RETRO CASE Nº 02, CARTA CONVITE Nº15/2015 CONT. Nº 091/2015. | 28.153,30 | ||
| 21/09/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1031; | 28.153,30 | ||
| 22/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4155/2015 KOMMAQ COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 13405 | 28.153,30 | ||
| TOTAL | 28.153,30 | 28.153,30 | 28.153,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||