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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4238 Data de lançamento: 31/08/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CAMARA 750 X 16 P/ ONIBUS ISU 2354 DA EDUCAÇÃO. 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2015 Valor Empenhado referente a: 1 CAMARA 750 X 16 P/ ONIBUS ISU 2354 DA EDUCAÇÃO. 100,00
31/08/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 8867378; 100,00
03/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850730 PAGTO. REF. EMPENHO 4238/2015 ANGELO TISSIANI - ME - 108 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00