| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 4247 | Data de lançamento: | 31/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES AGOSTO DE 2015. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 096/2015. | 321,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2015 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, TELEFONE NRO. 55-3745-1221, MES AGOSTO DE 2015. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 096/2015. | 321,64 | ||
| 31/08/2015 | VOLMIR DIOTTI - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES- AGOSTO/2015 | 321,64 | ||
| TOTAL | 321,64 | 321,64 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 321,64 | |||