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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOCEMAR TORRES KALER - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4268 Data de lançamento: 31/08/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISV 6525 DA EDUCAÇÃO. 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2015 Valor Empenhado referente a: 6 LAVAGEM P/ VEICULO ONIBUS ISV 6525 DA EDUCAÇÃO. 210,00
17/12/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 1571; 1582; 1656; 1629; 1669; 1681; 210,00
22/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850749 PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2015 JOCEMAR TORRES KALER - ME - 10823 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00