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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4339 Data de lançamento: 08/09/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSE - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10PCT. PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 08 ROLOS BOB, 6 DESINFETANTE 01 LITRO PINHO BRIL, 10 AGUA SANITARIA 02 LT Q.BOA, 8 DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML YPÊ, 6 SABÃO EM PÓ DE 1KG - OMO, MATERIAL DE LIMPEZA P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CREAS/PAEFI. 220,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2015 Valor Empenhado referente a: 10PCT. PAPEL HIGIÊNICO PACOTE C/ 08 ROLOS BOB, 6 DESINFETANTE 01 LITRO PINHO BRIL, 10 AGUA SANITARIA 02 LT Q.BOA, 8 DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML YPÊ, 6 SABÃO EM PÓ DE 1KG - OMO, MATERIAL DE LIMPEZA P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL PROGRAMA CREAS/PAEFI. 220,70
08/09/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 8934320; 220,70
14/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4339/2015 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 220,70
TOTAL 220,70 220,70 220,70
SALDO A PAGAR 0,00