| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 4359 | Data de lançamento: | 09/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 PINCEL, 1 ROLO PINTURA, 1 FITA CREPE, 1 TORNEIRA JARDIM, 1 COLA P/ CANO PEQUENA, 1 VEDA ROSCA, 2 ABRAÇADEIRA METAL, 3 JOELHO 20 MM, 30MT. MANGUEIRA SILICONIZADA, 1 PONTEIRA P/ MANGUEIRA, 1 VÁLVULA P/ CX. ACOPLADA, 2 LIXA, 1KG PREGO 17 X 27, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 2 PINCEL, 1 ROLO PINTURA, 1 FITA CREPE, 1 TORNEIRA JARDIM, 1 COLA P/ CANO PEQUENA, 1 VEDA ROSCA, 2 ABRAÇADEIRA METAL, 3 JOELHO 20 MM, 30MT. MANGUEIRA SILICONIZADA, 1 PONTEIRA P/ MANGUEIRA, 1 VÁLVULA P/ CX. ACOPLADA, 2 LIXA, 1KG PREGO 17 X 27, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 112,50 | ||
| 10/09/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 8963668; | 112,50 | ||
| 21/09/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4359/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 112,50 | ||
| TOTAL | 112,50 | 112,50 | 112,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||