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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4374 Data de lançamento: 09/09/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 VEDA ROSCA, 1 CAP C/ ROSCA 1/2", P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2015 Valor Empenhado referente a: 1 VEDA ROSCA, 1 CAP C/ ROSCA 1/2", P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 6,00
10/09/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 8959895; 6,00
21/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4374/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 6,00
TOTAL 6,00 6,00 6,00
SALDO A PAGAR 0,00