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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INACIO ROBERTO PANOSSO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4433 Data de lançamento: 15/09/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS IPP 8251 DA EDUCAÇÃO. 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2015 Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS IPP 8251 DA EDUCAÇÃO. 70,00
15/09/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 20151120; 70,00
21/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850731 PAGTO. REF. EMPENHO 4433/2015 INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00