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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4443 Data de lançamento: 16/09/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1051,73 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISU 2354, IUB 3303, IPP 8251 E ISV 6525 E VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. 2.850,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2015 Valor Empenhado referente a: 1051,73 LTS. OLEO DIESEL P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISU 2354, IUB 3303, IPP 8251 E ISV 6525 E VAN BOXER ISE 3652 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 07/2014 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2014. 2.850,18
16/09/2015 EDIMARA BABINSKI BACKES - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - RECEBIDO Conforme DANFES Nº 21193; 21204; 21219; 21282; 21367; 21369; 21388; 21446; 21566; 21568; 21607; 21410. 2.850,18
22/09/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4443/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 2.850,18
31/12/2015 ESTORNO DE PAGTO PELO AJUSTE DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCAÇÃO P/ RV FUNDEB. -2.850,18
31/12/2015 ESTORNO PELO AJUSTE DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCACAO P/ RV FUNDEB. -2.850,18
31/12/2015 ESTORNO PELO AJUSTE DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCACAO P/ RV FUNDEB. -2.850,18
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00