| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DG DA ROCHA ESTAMPARIA |
| Número do empenho: | 4517 | Data de lançamento: | 22/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 110PARES CHINELOS PERSONALIZADO, MIMO P/ FUNCIONARIOS E PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR E DO FUNCIONARIO PUBLICO DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 110PARES CHINELOS PERSONALIZADO, MIMO P/ FUNCIONARIOS E PROFESSORES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR E DO FUNCIONARIO PUBLICO DA SEC. EDUCAÇÃO. | 1.122,00 | ||
| 05/10/2015 | EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 207; | 1.122,00 | ||
| 14/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4517/2015 DG DA ROCHA ESTAMPARIA - 13588 | 1.122,00 | ||
| TOTAL | 1.122,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||