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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4522 Data de lançamento: 22/09/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 16 CAMISETA AMARELA EM MALHA PV PINTADA, 16 MACACÃO PRETO EM MALHA PV, 17 SAIA EM CETIM ROSA E TULÊ BRANCO, 17 COLÃ ROSA EM STRETCH C/ CETIM, UNIFORME P/ ALUNOS DA OFICINA DE BALÉ E JAZZ, PROGRAMA PAIF. 2.669,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2015 Valor Empenhado referente a: 16 CAMISETA AMARELA EM MALHA PV PINTADA, 16 MACACÃO PRETO EM MALHA PV, 17 SAIA EM CETIM ROSA E TULÊ BRANCO, 17 COLÃ ROSA EM STRETCH C/ CETIM, UNIFORME P/ ALUNOS DA OFICINA DE BALÉ E JAZZ, PROGRAMA PAIF. 2.669,30
22/09/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 9073019; 2.669,30
01/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4522/2015 AGUIMON BRUNO HELFENSTEIN - 9117 2.669,30
TOTAL 2.669,30 2.669,30 2.669,30
SALDO A PAGAR 0,00