| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME |
| Número do empenho: | 4555 | Data de lançamento: | 23/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4,14H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 120,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2015 | Valor Empenhado referente a: 4,14H SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA DA VAN MASTER IWG 9905 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015 CONTRATO Nº 017/2015. | 120,06 | ||
| 29/09/2015 | VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº 153; | 120,06 | ||
| 02/10/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4555/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 | 120,06 | ||
| TOTAL | 120,06 | 120,06 | 120,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||