| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 4594 | Data de lançamento: | 28/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 94-01, da Competência: SETEMBRO de 2015. | 1.186,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2015 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 94-01, da Competência: SETEMBRO de 2015. | 1.186,31 | ||
| 28/09/2015 | VOLMIR DIOTTI - PRESIDENTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - FOPAG SETEMBRO DE 2015. | 1.186,31 | ||
| 09/10/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001802 PAGTO. REF. EMPENHO 4594/2015 INSS - 114 | 1.186,31 | ||
| TOTAL | 1.186,31 | 1.186,31 | 1.186,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||