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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4762 Data de lançamento: 30/09/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA MELHORIA ACESSO QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4ROLO ETIQUETAS, 10FLS. E.V.A., 4ROLO FITA ADESIVA, 3CX. CLIPS, 2 PAPEL DESENHO COM 50 UND., 2CX. ALFINETE, 8PCT. PACOTE DE BALÃO, PROGRAMA PMAQ. 177,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2015 Valor Empenhado referente a: 4ROLO ETIQUETAS, 10FLS. E.V.A., 4ROLO FITA ADESIVA, 3CX. CLIPS, 2 PAPEL DESENHO COM 50 UND., 2CX. ALFINETE, 8PCT. PACOTE DE BALÃO, PROGRAMA PMAQ. 177,00
06/10/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 9203848; 177,00
13/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4762/2015 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 177,00
TOTAL 177,00 177,00 177,00
SALDO A PAGAR 0,00