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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4782 Data de lançamento: 30/09/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 PROTETOR 750 X 16 P/ ONIBUS ISU 2354, 1 PROTETOR 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285, 1 CAMARA 900 X 20 P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2015 Valor Empenhado referente a: 1 PROTETOR 750 X 16 P/ ONIBUS ISU 2354, 1 PROTETOR 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285, 1 CAMARA 900 X 20 P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 225,00
30/09/2015 EDIMARA B BACKES -SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 9153304; 225,00
08/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850738 PAGTO. REF. EMPENHO 4782/2015 ANGELO TISSIANI - ME - 108 225,00
TOTAL 225,00 225,00 225,00
SALDO A PAGAR 0,00