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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4783 Data de lançamento: 30/09/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 5 DESMONTAGEM PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 7 MONTAGEM P/ PNEU ONIBUS ISX 7779, 3 DESMONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS ISV 6525, 2 DESMONTAGEM PNEU ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2015 Valor Empenhado referente a: 5 DESMONTAGEM PNEU P/ ONIBUS ISX 7779, 7 MONTAGEM P/ PNEU ONIBUS ISX 7779, 3 DESMONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS ISU 2354, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS ISV 6525, 2 DESMONTAGEM PNEU ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. 760,00
30/09/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 3993; 3992; 760,00
08/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850738 PAGTO. REF. EMPENHO 4783/2015 ANGELO TISSIANI - ME - 108 760,00
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00