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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4845 Data de lançamento: 06/10/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,50CMT. TUBO SOLDAVEL 25MM, 4 LUVA 25MM, 1 REGISTRO PRESSÃO 25MM, 1 LUVA REDUÇÃO SOLD 25MM X 20 MM, 1 COLA P/ CANO 17GR P/ CONSERTO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA. 14,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2015 Valor Empenhado referente a: 0,50CMT. TUBO SOLDAVEL 25MM, 4 LUVA 25MM, 1 REGISTRO PRESSÃO 25MM, 1 LUVA REDUÇÃO SOLD 25MM X 20 MM, 1 COLA P/ CANO 17GR P/ CONSERTO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DR. VICENTE DUTRA. 14,70
07/10/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 9225421; 14,70
13/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 14,70
TOTAL 14,70 14,70 14,70
SALDO A PAGAR 0,00