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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4870 Data de lançamento: 07/10/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 250 CERTIFICADOS, FORMATO 8, PAPEL COUCHE 230GR, 4 X 0 CORES, 250 IDENTIFICADOR, FORMATO 16, PAPEL TRIPLEX 250GR, 1 X 0 CORES, 1000 ADESIVOS REDONDOS THERMAS CLASSIC CAR, 4 X 0 CORES, P/ 3º THERMAS CLASSIC CAR, ECONTRO E EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS IRAI-RS 10 E11/10/15. 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2015 Valor Empenhado referente a: 250 CERTIFICADOS, FORMATO 8, PAPEL COUCHE 230GR, 4 X 0 CORES, 250 IDENTIFICADOR, FORMATO 16, PAPEL TRIPLEX 250GR, 1 X 0 CORES, 1000 ADESIVOS REDONDOS THERMAS CLASSIC CAR, 4 X 0 CORES, P/ 3º THERMAS CLASSIC CAR, ECONTRO E EXPOSIÇÃO DE CARROS ANTIGOS IRAI-RS 10 E11/10/15. 1.250,00
08/10/2015 HENRI KONING - SECRETARIO DO TURISMO - RECEBIDO Conforme DANFE Nº 1036. 1.250,00
13/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4870/2015 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00