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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4875 Data de lançamento: 07/10/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 28PCT. GELADINHO GEL FRUTA PC 40GR, 5PCT. BOMBOM OURO BRANCO 1 KG, 20PCT. BALA MASTIGAVEL BANZE SORTIDA 600 GR, 10UN. GRANULADO COLORIDO VISCONTI 130GR, 8UN. SUCO TRISUK CITRICAS 5L, CONFRATERNIZAÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. 598,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2015 Valor Empenhado referente a: 28PCT. GELADINHO GEL FRUTA PC 40GR, 5PCT. BOMBOM OURO BRANCO 1 KG, 20PCT. BALA MASTIGAVEL BANZE SORTIDA 600 GR, 10UN. GRANULADO COLORIDO VISCONTI 130GR, 8UN. SUCO TRISUK CITRICAS 5L, CONFRATERNIZAÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. 598,90
07/10/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 509; 598,90
13/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4875/2015 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 598,90
TOTAL 598,90 598,90 598,90
SALDO A PAGAR 0,00