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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4881 Data de lançamento: 07/10/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1000 FOLDERS, FORMATO 8, PAPEL COUCHE 150G, 4X4 CORES, 500 CRACHÁS,FORM 32, PAPEL TRIPLEX 250GR, 4X0 CORES, 700 INGRESSOS, FORM 32, PAPEL COUCHE 90GR, 4X0 CORES, 100 CONVITES, FORMATO 16, PAPEL COUCHE 170GR E 10 CONVITES ESPECIAIS ENVELOPE FORM 16 P/ VI FESTA DO REENCONTRO. 1.483,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2015 Valor Empenhado referente a: 1000 FOLDERS, FORMATO 8, PAPEL COUCHE 150G, 4X4 CORES, 500 CRACHÁS,FORM 32, PAPEL TRIPLEX 250GR, 4X0 CORES, 700 INGRESSOS, FORM 32, PAPEL COUCHE 90GR, 4X0 CORES, 100 CONVITES, FORMATO 16, PAPEL COUCHE 170GR E 10 CONVITES ESPECIAIS ENVELOPE FORM 16 P/ VI FESTA DO REENCONTRO. 1.483,95
08/10/2015 HENRI KONING - SECRETARIO DO TURISMO - RECEBIDO Conforme DANFE Nº 1037. 1.483,95
13/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4881/2015 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186 1.483,95
TOTAL 1.483,95 1.483,95 1.483,95
SALDO A PAGAR 0,00