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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JACKSON TRAMM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4903 Data de lançamento: 08/10/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE FILMAGEM E TELÃO NOS DIAS 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2015, NAS FESTIVIDADES DA VI FESTA DO REENCONTRO, CFE. CONTRATO Nº 104/2015. 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2015 Valor Empenhado referente a: SERVIÇO DE FILMAGEM E TELÃO NOS DIAS 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2015, NAS FESTIVIDADES DA VI FESTA DO REENCONTRO, CFE. CONTRATO Nº 104/2015. 1.600,00
14/10/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO -Conforme Nota Fiscal Nº 11; 1.600,00
19/10/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4903/2015 JACKSON TRAMM - 12439 1.600,00
TOTAL 1.600,00 1.600,00 1.600,00
SALDO A PAGAR 0,00