Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2015 |
Valor Empenhado referente a:3 MESES SERV. ADMIN. SERVIDOR, COMPREEND.: BLOQUEIO DE CONTEUDO(GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, VIDEOS E IMAGENS), CONT. DE CONEXÕES, QOS, FREWALL P/ CONTR. DE VIRUS; INCLUINDO TODA A MANUT.(REP.SOFTWARES,LIMP.,MANUT. PREVENT.) NAS ESTAÇÕES DETRAB, NO PERIODO DE 01/10/15 A 31/12/15. |
438,00 |
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| 30/10/2015 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - OUTUBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 342; |
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146,00 |
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| 06/11/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2015 - REF. OUTUBRO/2015
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 |
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146,00 |
| 30/11/2015 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - NOVEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 152; |
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146,00 |
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| 04/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2015 - REF. NOVEMBRO/2015
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 |
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146,00 |
| 22/12/2015 |
VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - DEZEMBRO/2015 - Conforme Nota Fiscal Nº 165; |
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146,00 |
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| 28/12/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5000/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 |
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146,00 |
| TOTAL |
438,00 |
438,00 |
438,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |