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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FM PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5237 Data de lançamento: 26/10/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 RECAPAGEM PNEU 900 X 20 P/ VEICULO ONIBUS IUC 6285, 2 RECAPAGEM PNEU 900 X 20 P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779, 1 RECAPAGEM PNEU 750 X 16 P/ VEICULO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. 2.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2015 Valor Empenhado referente a: 2 RECAPAGEM PNEU 900 X 20 P/ VEICULO ONIBUS IUC 6285, 2 RECAPAGEM PNEU 900 X 20 P/ VEICULO ONIBUS ISX 7779, 1 RECAPAGEM PNEU 750 X 16 P/ VEICULO ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. 2.250,00
26/10/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 29002; 2.250,00
04/11/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5237/2015 FM PNEUS LTDA - 220 2.250,00
TOTAL 2.250,00 2.250,00 2.250,00
SALDO A PAGAR 0,00