| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME |
| Número do empenho: | 5289 | Data de lançamento: | 29/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CAMARA 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 CAMARA 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285 DA SEC. EDUCAÇÃO. | 130,00 | ||
| 29/10/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 9423848; | 130,00 | ||
| 09/11/2015 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850739 PAGTO. REF. EMPENHO 5289/2015 ANGELO TISSIANI - ME - 108 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||