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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FREESTAL COM. E SER. DE MAT. ELET. HIDRAU.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5503 Data de lançamento: 18/11/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 TIMER DIGITAL, 2 CONTACTORA WEG FORCA CWM 3P 18A, 1 DISJUNTOR MONOFASICO MAR GIRUS 16A, 1 CAIXA POLIFASICO, 4 TOMADA PEZZI EXTERNA, 4 PINO PEZZI MONOFASICO, 4 REGISTRO AMANCO SOLDAVEL 25MM, 3 TE AMANCO SOLDAVEL 32MM E DEMAIS ITENS P/ CHAFARIZ DO TREVO DE ENTRADA DA CIDADE. 1.278,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/11/2015 Valor Empenhado referente a: 2 TIMER DIGITAL, 2 CONTACTORA WEG FORCA CWM 3P 18A, 1 DISJUNTOR MONOFASICO MAR GIRUS 16A, 1 CAIXA POLIFASICO, 4 TOMADA PEZZI EXTERNA, 4 PINO PEZZI MONOFASICO, 4 REGISTRO AMANCO SOLDAVEL 25MM, 3 TE AMANCO SOLDAVEL 32MM E DEMAIS ITENS P/ CHAFARIZ DO TREVO DE ENTRADA DA CIDADE. 1.278,24
25/11/2015 HENRI KOENIG - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 899; 1.278,24
01/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5503/2015 FREESTAL COM. E SER. DE MAT. ELET. HIDRAU.LTDA - 13102 1.278,24
TOTAL 1.278,24 1.278,24 1.278,24
SALDO A PAGAR 0,00