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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5662 Data de lançamento: 23/11/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO REDES DAGUA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO, LINHA RAMAL DA SAUDE, NRO 1743, CODIGO 5357860-1, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2015. 18,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2015 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POCO ARTESIANO, LINHA RAMAL DA SAUDE, NRO 1743, CODIGO 5357860-1, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2015. 18,88
23/11/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - COMPETENCIA NOVEMBRO/2015 FATURA Nº015950918 18,88
21/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5662/2015 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 18,88
TOTAL 18,88 18,88 18,88
SALDO A PAGAR 0,00