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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5680 Data de lançamento: 23/11/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: RGE-POSTO SAUDE RUA EUCLIDES COUTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA EUCLIDES COUTO, NRO 01, CODIGO 5535591-9, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2015. 377,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2015 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE, RUA EUCLIDES COUTO, NRO 01, CODIGO 5535591-9, COMPETENCIA: NOVEMBRO DE 2015. 377,54
23/11/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - COMPETENCIA NOVEMBRO/2015 FATURA Nº015929213 377,54
04/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5680/2015 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 158 377,54
TOTAL 377,54 377,54 377,54
SALDO A PAGAR 0,00