| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 5709 | Data de lançamento: | 25/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 2PAR LUVAS DE LATEX, 1PAR LUVA TRICOTADA, 2 MÁSCARAS FILTRADORA DESCARTÁVEIS, 1PAR BOTINA COURO, P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS. | 86,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2015 | Valor Empenhado referente a: 1 ÓCULOS DE PROTEÇÃO, 2PAR LUVAS DE LATEX, 1PAR LUVA TRICOTADA, 2 MÁSCARAS FILTRADORA DESCARTÁVEIS, 1PAR BOTINA COURO, P/ OPERARIOS DA SEC. OBRAS. | 86,00 | ||
| 26/11/2015 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 9694522; | 86,00 | ||
| 01/12/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5709/2015 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 | 86,00 | ||
| TOTAL | 86,00 | 86,00 | 86,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||