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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5777 Data de lançamento: 30/11/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS AUTORIZADOS DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067642. 12.409,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2015 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS AUTORIZADOS DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067642. 12.409,52
30/11/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - NOVEMBRO/2015 Conforme Nota Fiscal Nº 67642; 12.409,52
04/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5777/2015 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 12.409,52
TOTAL 12.409,52 12.409,52 12.409,52
SALDO A PAGAR 0,00