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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5779 Data de lançamento: 30/11/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Incentivo Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS PAB DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067639. 7.117,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2015 EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS PAB DA COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2015, CFE. NF. EM ANEXO NRO. 067639. 7.117,98
30/11/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - NOVEMBRO/2015 Conforme Nota Fiscal Nº 67639; 7.117,98
30/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5779/2015 SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 28 7.117,98
TOTAL 7.117,98 7.117,98 7.117,98
SALDO A PAGAR 0,00