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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5824 Data de lançamento: 01/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 863,77LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. 2.548,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2015 Valor Empenhado referente a: 863,77LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VEICULOS VAN MASTER IWG 9905 E AMBULANCIA ITY 1493 E IUX 4261 DA SEC. SAUDE, PREGÃO Nº 01/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. 2.548,15
01/12/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme DANFE Nº 24302; 24351; 24420; 24457; 24272; 24221; 24213; 24186; 24178; 24170; 24041; 24040; 23972; 23947; 23902; 23900; 23883; 2.548,15
07/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5824/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 2.548,15
TOTAL 2.548,15 2.548,15 2.548,15
SALDO A PAGAR 0,00