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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5833 Data de lançamento: 01/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1249,84 LTS. OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISV 6525,IPP 8251, IUB 3303 E ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. 3.487,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2015 Valor Empenhado referente a: 1249,84 LTS. OLEO DIESEL S10 P/ VEICULOS ONIBUS ISX 7779, ISV 6525,IPP 8251, IUB 3303 E ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO Nº 01/2014 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2014. 3.487,07
01/12/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 23909; 23907; 23999; 24067; 24155; 24158; 24181; 24182; 24253; 24324; 24330; 24366; 24446; 23948; 3.487,07
07/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5833/2015 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 3.487,07
31/12/2015 ESTORNO DE PAGTO PELO AJUSTE DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCAÇÃO P/ RV FUNDEB. -3.487,07
31/12/2015 ESTORNO PELO AJUSTE DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCACAO P/ RV FUNDEB. -3.487,07
31/12/2015 ESTORNO PELO AJUSTE DE DESPESAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO RV SAL. EDUCACAO P/ RV FUNDEB. -3.487,07
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00