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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5854 Data de lançamento: 02/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 60 P/ IMPRESSORA HP D110 A DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2015 Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 60 P/ IMPRESSORA HP D110 A DA ESC. MUNIC. GASPAR SILVEIRA MARTINS. 40,00
03/12/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 9773645; 40,00
09/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5854/2015 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00