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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: C.R.E.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5873 Data de lançamento: 03/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 GUIA FISCALIZAÇÃO EDIFICAÇÕES ARQUITETONICAS, FUNDAÇÃO PROFUNDAS, PPCI, ILUMINAÇÃO EMERGENCIA ACESSABILIDADE, INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS DA OBRA DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2. 67,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2015 Valor Empenhado referente a: 1 GUIA FISCALIZAÇÃO EDIFICAÇÕES ARQUITETONICAS, FUNDAÇÃO PROFUNDAS, PPCI, ILUMINAÇÃO EMERGENCIA ACESSABILIDADE, INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS DA OBRA DA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2. 67,68
03/12/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE ART Nº 8322931 67,68
07/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001388 PAGTO. REF. EMPENHO 5873/2015 C.R.E.A. - 535 67,68
TOTAL 67,68 67,68 67,68
SALDO A PAGAR 0,00