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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADESNRS-ASSOCIAçãO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO NO

Dados do Empenho
Número do empenho: 588 Data de lançamento: 18/02/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSE - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPOEIRA, DANÇA, MUSICA E CORAL NOS DIAS 13 A 16 DE FEVEREIRO/2015, CFE. CONTRATO Nº 015/2015, PROGRAMA PFMC - PAEFI. 7.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2015 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE CAPOEIRA, DANÇA, MUSICA E CORAL NOS DIAS 13 A 16 DE FEVEREIRO/2015, CFE. CONTRATO Nº 015/2015, PROGRAMA PFMC - PAEFI. 7.300,00
18/02/2015 MARISTELA PANEGALLI - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 2015050; 7.300,00
24/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850137 PAGTO. REF. EMPENHO 588/2015 ADESNRS-Associação de Desenvolvimento Social do Norte do RGS - 9958 7.300,00
TOTAL 7.300,00 7.300,00 7.300,00
SALDO A PAGAR 0,00