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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5885 Data de lançamento: 03/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 SUPORTE PINÇA DE FREIO, 1 PARAFUSO OCO DO FLEXIVEL, 2 FLUÍDO DE FREIO, 1 JOGO PASTILHA FREIOS, 1 EMENDAS P/ MANGUEIRA DO ARLA, P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. 509,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2015 Valor Empenhado referente a: 2 SUPORTE PINÇA DE FREIO, 1 PARAFUSO OCO DO FLEXIVEL, 2 FLUÍDO DE FREIO, 1 JOGO PASTILHA FREIOS, 1 EMENDAS P/ MANGUEIRA DO ARLA, P/ ONIBUS ISU 2354 DA SEC. EDUCAÇÃO. 509,20
04/12/2015 EDIMARA B BACKES- SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 9787808; 509,20
09/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5885/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 509,20
TOTAL 509,20 509,20 509,20
SALDO A PAGAR 0,00