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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5887 Data de lançamento: 03/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORAS HP 1132 DA SEC. SAUDE. 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2015 Valor Empenhado referente a: 2 RECARGA CARTUCHO TONER HP 85A P/ IMPRESSORAS HP 1132 DA SEC. SAUDE. 100,00
08/12/2015 VANI GROMOSKI - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 9811205; 100,00
14/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5887/2015 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00