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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 08:54.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5899 Data de lançamento: 03/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2,10H SERVIÇO CONSERTO NO GIROFLEX, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE DA AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015, CONTRATO Nº 017/2015. 0,00 95,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/12/2015 Valor Empenhado referente a: 2,10H SERVIÇO CONSERTO NO GIROFLEX, 1,21H SERVIÇO DE TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE DA AMBULANCIA ITY 1493 DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 01/2015, CONTRATO Nº 017/2015. 95,99
04/12/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 189; 95,99
09/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5899/2015 EDINEIA LUCIANA LAZZARE - ME - 8781 95,99
TOTAL 95,99 95,99 95,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.