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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5910 Data de lançamento: 04/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA ESF INDÍGENA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PSF INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 35UN BEBIDA CBS PESSEGO 1LT, 50KG BANANA CATURRA, 60UN LEITE INTEGRAL PIA 1LT., 45PCT. BISCOITO SORTIDO CASAREDO 650 GR, 22KG MAMÃO FORMOSA, 36KG MAÇA, 10KG LARANJA SUCO, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO DE IRAI, CFE. PLANO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTAD. DE ATENÇÃO BASICA . 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2015 Valor Empenhado referente a: 35UN BEBIDA CBS PESSEGO 1LT, 50KG BANANA CATURRA, 60UN LEITE INTEGRAL PIA 1LT., 45PCT. BISCOITO SORTIDO CASAREDO 650 GR, 22KG MAMÃO FORMOSA, 36KG MAÇA, 10KG LARANJA SUCO, P/ ALDEIA INDIGENA AEROPORTO DE IRAI, CFE. PLANO DE RECURSOS DE INCENTIVO ESTAD. DE ATENÇÃO BASICA . 1.000,00
04/12/2015 VANI GROMOSKI - SEC DA SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 526; 1.000,00
08/12/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5910/2015 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 1.000,00
TOTAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SALDO A PAGAR 0,00