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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VANI GROMOWSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5984 Data de lançamento: 07/12/2015
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE P. FUNDO, TRES PASSOS, TENENTE PORTELA, POA E FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 07/11 A 03/12/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014455. 458,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2015 EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CIDADE DE P. FUNDO, TRES PASSOS, TENENTE PORTELA, POA E FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 07/11 A 03/12/2015, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº014455. 458,16
07/12/2015 VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº014455 458,16
14/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003393 PAGTO. REF. EMPENHO 5984/2015 VANI GROMOWSKI - 1170 458,16
TOTAL 458,16 458,16 458,16
SALDO A PAGAR 0,00